你好,請問是什么費用?
老師我想問下未開票的費用 匯算清繳時調(diào)增在費用的哪一項中?
老師,請問一下,匯算清繳的時候,調(diào)增商務(wù)費用,商務(wù)費用放哪里?
您好老師,管理費用中有一筆電費沒有發(fā)票,匯算清繳時從哪項里調(diào)增啊
22年度有些費用一直未開發(fā)票,在做匯算清繳時,想要調(diào)增,應(yīng)該填列在納稅調(diào)整明細表的哪列
老師,匯算清繳納稅調(diào)整,我有一個管理費用,未開票的,填在哪一行?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
去年入的管理費用!但是今年年報前也沒補上票!
你好,填入納稅調(diào)整明細表中,按對應(yīng)項目填就,比如業(yè)務(wù)招待費
老師我看了看沒有符合的,填到其他可以嗎?跨期扣除項目是預(yù)提費用明細嗎?
你好,可以,可以填到其他里。 跨期扣除項目是預(yù)提費用明細嗎?——您單位有用預(yù)提費用科目么?
沒有,我是說跨期填列的是什么項目???
你好,第26行不是跨期扣除項目么
是的,老師!我是問跨期扣除項目包括什么
你好,由于費用未實際發(fā)生,不允許在企業(yè)所得稅前扣除,應(yīng)做納稅調(diào)增;但未來費用實際發(fā)生時,允許在企業(yè)所得稅前扣除,應(yīng)做納稅調(diào)減。上述項目稱之為跨期扣除項目。
謝謝老師!那就是預(yù)提的費用!在年報調(diào)增!
你好,是的,是這樣的。