你好,550萬。
老師你好,我們在做企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的時候,工資薪金支出這一欄,我們賬載金額是500萬,實際發(fā)生額是550萬,那我們稅收金額應(yīng)該塡哪個呢
老師,您好!我想問問企業(yè)所得稅匯算清繳里面職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表怎么塡?資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬為0,2019年記賬13.6萬實發(fā)也是13.6那稅收金額怎么塡
老師你好,我在填匯算清繳-職工薪酬支出納稅調(diào)整表,實際支付金額比賬載金額大,那我稅收金額應(yīng)該填實際支付的金額是嗎?
老師,我們公司2023年職工工資計提賬載金額60萬,實際發(fā)生額60萬,但是報個稅的金額是50萬,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填? 需要調(diào)整嗎?
老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出這一行,我實際發(fā)放工資是1萬,那我分別在賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填寫1萬,對嗎?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進(jìn)項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
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