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Q

請問一下,未付清款的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,會計分錄要怎么塡??

2020-05-05 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-05 10:26

您好 那剩余的款項還是由您單位支付么 已經(jīng)開始計提折舊了么

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 11:26

本單位代付,開始折舊了

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齊紅老師 解答 2020-05-05 11:38

請問是您自己單位的固定資產(chǎn)還是代其他單位支付貨款的固定資產(chǎn)

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 11:56

自己單位的

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齊紅老師 解答 2020-05-05 12:17

那您說的本單位代付什么意思?

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 12:49

本單位代付剩余的未付款,其實也就是自己支付吧

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 12:54

自己單位的,自己支付,請問分錄如何做呢?

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齊紅老師 解答 2020-05-05 13:04

借 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-05-05 13:04

自己支付自己單位的 不叫代付

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 13:13

不好意思了,請問一下,現(xiàn)在是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓了,這個分錄又是怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2020-05-05 13:23

借 固定資產(chǎn)清理 借 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 資產(chǎn)處置損益 貸 固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 13:56

最后一個的折舊要計提完才這樣寫分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-05-05 14:05

不是的 轉(zhuǎn)讓的時候有折舊就這樣寫分錄

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快賬用戶9179 追問 2020-05-05 15:43

轉(zhuǎn)讓當月不是也還要計提折舊嗎?這個當月的折舊要不要放在固定資產(chǎn)清理呢???

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齊紅老師 解答 2020-05-05 15:54

轉(zhuǎn)讓當月是還要計提折舊 這個當月的折舊計入累計折舊 最終減少放在固定資產(chǎn)清理的金額

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您好 那剩余的款項還是由您單位支付么 已經(jīng)開始計提折舊了么
2020-05-05
、出售、報廢和毀損的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時, 借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價值) 累計折舊(已計提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準備(已計提的減值準備) 貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價) 2、發(fā)生清理費用時, 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款
2019-08-30
同學你好 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
2021-06-25
您好,借銀行存款7000貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-01-06
同學你好 就是清理累計折舊的余額
2021-04-02
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