這個(gè)無法跨月撤銷,一般是當(dāng)月就已經(jīng)開具紅字發(fā)票了。

紅字信息表可以跨月撤銷嗎?用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了1000元,但供應(yīng)商一直沒開紅字發(fā)票,這個(gè)月供應(yīng)商讓我們把那個(gè)紅字信息表撤銷,進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出了,請問做賬和報(bào)稅怎么弄
開出紅字信息表,未收到紅字發(fā)票,跨月,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎
撤銷紅字信息表,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅款怎么處理
撤銷紅字信息表,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是否涉及退稅
老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計(jì)算按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是一般納稅人,這個(gè)月開了一張專票,因之前還有進(jìn)項(xiàng)留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報(bào)還是按照解除勞動合同一次性賠償金申報(bào)
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會從什么時(shí)候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個(gè)體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個(gè)點(diǎn)交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯誤,這個(gè)備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎

