你好,你是用什么準(zhǔn)則記賬的?
老師您好!人力資源保障局批準(zhǔn)的職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 收到財(cái)政撥入的農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)資金 我們?cè)踝鰰?huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款_項(xiàng)目 對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問撥款專款專用,收到資金計(jì)入哪個(gè)科目?我們是培訓(xùn)學(xué)校,收到農(nóng)委撥款??顚S?/p>
你好老師,我們是學(xué)校會(huì)計(jì),全額撥款,月末收入結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
老師,我想咨詢一下,我們屬于職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,中標(biāo)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)標(biāo)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目,我們服務(wù)這項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用是由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局驗(yàn)收合格后直接撥付資金,我想問一下這筆資金屬于政府補(bǔ)貼資金(??顚S茫﹩幔?/p>
老師您好,我單位是行政單位,12月份收到上級(jí)單位撥付的一筆專項(xiàng)資金,非財(cái)政撥款,請(qǐng)問記賬的收入科目應(yīng)該用哪個(gè)?
老師,臨時(shí)工有臨時(shí)工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個(gè)稅這個(gè)該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運(yùn)輸材料,比如被自己?jiǎn)T工偷了,需要賠償?shù)模咒浫绾文???其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請(qǐng)問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我不清楚是用遞延收益合適還是通過專項(xiàng)應(yīng)付款科目合適
上面科目核算完轉(zhuǎn)入未分配利潤,下面科目轉(zhuǎn)入資本公積
我剛開始覺得是記入主營收入類科目,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方開票,然后又覺得計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款和遞延收益科目,實(shí)在拿不準(zhǔn)記哪里
收到,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。 你可以不通過遞延收益直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
那專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借方嗎?專項(xiàng)應(yīng)付款是不是不應(yīng)該出現(xiàn)借方余額。收到借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去的時(shí)候借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,多花的直接借費(fèi)用,貸銀行存款
專項(xiàng)應(yīng)付款的貸方結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入貸方
花錢出去的時(shí)候,借費(fèi)用貸銀行存款。
老師,我現(xiàn)在專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額。怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你的分錄還有金額寫下來
收到款借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款
你的第二個(gè)分錄不對(duì) 花錢出去的時(shí)候,借費(fèi)用貸銀行存款。 2020-04-30 14:37
撥進(jìn)來10萬,花去12萬,所以有了借方余額
借方,貸方都是10萬。
超了,你們自己負(fù)擔(dān)。
嗯嗯,老師,專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額轉(zhuǎn)入哪里呀
你好,沒有借方余額。
支出分錄不對(duì),借方哪有專項(xiàng)應(yīng)付款?除非你是紅沖或者結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師我是這樣做了,收到借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款,然后為了培訓(xùn)多花出去的錢,借:管理費(fèi)用,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款.花出去的款,不是多就是少,我們撥進(jìn)來10萬,為培訓(xùn)多花去2萬,所以專項(xiàng)應(yīng)付款有了借方余額
老師,我們是非盈利組織培訓(xùn)學(xué)校,然后收到縣級(jí)農(nóng)委撥款給農(nóng)民工培訓(xùn),??顚S?
你花出去的錢分錄不對(duì)。
你是具體的用在哪方面的
我是不是應(yīng)該,借專項(xiàng)應(yīng)付款,借費(fèi)用,然后貸銀行存款
你好,借方就不應(yīng)該是專項(xiàng)應(yīng)付款 如果是費(fèi)用的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,如果是固定資產(chǎn)的節(jié),固定資產(chǎn)貸銀行存款。
收到計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去不通過,怎樣結(jié)平
花不出去先不用做 掛賬就可以