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老師您好,請(qǐng)問撥款專款專用,收到資金計(jì)入哪個(gè)科目?我們是培訓(xùn)學(xué)校,收到農(nóng)委撥款??顚S?/h1>

2020-04-30 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-30 11:32

你好,你是用什么準(zhǔn)則記賬的?

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 11:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 11:40

我不清楚是用遞延收益合適還是通過專項(xiàng)應(yīng)付款科目合適

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 11:41

上面科目核算完轉(zhuǎn)入未分配利潤,下面科目轉(zhuǎn)入資本公積

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 11:42

我剛開始覺得是記入主營收入類科目,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方開票,然后又覺得計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款和遞延收益科目,實(shí)在拿不準(zhǔn)記哪里

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齊紅老師 解答 2020-04-30 11:44

收到,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。 你可以不通過遞延收益直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 14:31

那專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借方嗎?專項(xiàng)應(yīng)付款是不是不應(yīng)該出現(xiàn)借方余額。收到借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去的時(shí)候借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,多花的直接借費(fèi)用,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:37

專項(xiàng)應(yīng)付款的貸方結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入貸方

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:37

花錢出去的時(shí)候,借費(fèi)用貸銀行存款。

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 14:43

老師,我現(xiàn)在專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額。怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:47

你的分錄還有金額寫下來

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 14:54

收到款借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:57

你的第二個(gè)分錄不對(duì) 花錢出去的時(shí)候,借費(fèi)用貸銀行存款。 2020-04-30 14:37

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 14:57

撥進(jìn)來10萬,花去12萬,所以有了借方余額

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:58

借方,貸方都是10萬。

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齊紅老師 解答 2020-04-30 14:59

超了,你們自己負(fù)擔(dān)。

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 15:00

嗯嗯,老師,專項(xiàng)應(yīng)付款借方余額轉(zhuǎn)入哪里呀

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齊紅老師 解答 2020-04-30 15:01

你好,沒有借方余額。

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齊紅老師 解答 2020-04-30 15:02

支出分錄不對(duì),借方哪有專項(xiàng)應(yīng)付款?除非你是紅沖或者結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 16:47

老師我是這樣做了,收到借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款,然后為了培訓(xùn)多花出去的錢,借:管理費(fèi)用,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款.花出去的款,不是多就是少,我們撥進(jìn)來10萬,為培訓(xùn)多花去2萬,所以專項(xiàng)應(yīng)付款有了借方余額

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 16:47

老師,我們是非盈利組織培訓(xùn)學(xué)校,然后收到縣級(jí)農(nóng)委撥款給農(nóng)民工培訓(xùn),??顚S?

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齊紅老師 解答 2020-04-30 16:59

你花出去的錢分錄不對(duì)。

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齊紅老師 解答 2020-04-30 16:59

你是具體的用在哪方面的

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 17:01

我是不是應(yīng)該,借專項(xiàng)應(yīng)付款,借費(fèi)用,然后貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-04-30 17:02

你好,借方就不應(yīng)該是專項(xiàng)應(yīng)付款 如果是費(fèi)用的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,如果是固定資產(chǎn)的節(jié),固定資產(chǎn)貸銀行存款。

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快賬用戶6584 追問 2020-04-30 17:24

收到計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,花出去不通過,怎樣結(jié)平

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齊紅老師 解答 2020-04-30 17:34

花不出去先不用做 掛賬就可以

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