你好 記在周轉(zhuǎn)材料科目
老師好,我們超市里用的袋子和收銀紙之類的耗材,不能確定什么時候用完,買來時該怎么做賬?謝謝老師
老師,你好,我們是一般納稅人公司,之前有個單位借公司90萬用來買固定資產(chǎn),我做的帳是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在那個單位買的是設(shè)備,不要了,給公司了,我該怎么做賬??謝謝老師
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時還不會經(jīng)營,之前的財務(wù)發(fā)給我一個余額表,讓我接著開賬,實際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師好,我們是小規(guī)模,核定征收最近有筆以前的貨款20萬我沒有進(jìn)帳發(fā)票,已經(jīng)開出去了普票,做賬時能用工資費(fèi)用來抵嗎這個會計分錄應(yīng)該怎么做?謝謝老師回復(fù)
老師你好,我們是藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,我在做記賬憑證時摘要這不會填,就比如每月要做一次主營業(yè)務(wù)收入但摘要這什么寫,有時孩子們要買舞蹈服/舞蹈鞋之類的,以上的這些摘要怎么填寫,謝謝
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財務(wù)說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習(xí)
老師你好,商務(wù)會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務(wù)會計,是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列