你好 借;原材料50 000,貸;在途物資50 000
購(gòu)入材料一批,價(jià)款 50 000 元,增值稅 6 500 元,材料未到,款項(xiàng)用銀行存款支付。 4、上述材料已到,按其實(shí)際采購(gòu)成本入賬。怎么算分錄
陽(yáng)光公司購(gòu)入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅13000元。運(yùn)費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)銀行存款支付。材料按實(shí)際成本核算寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
2019年9月1日,大風(fēng)公司采購(gòu)A材料一批,價(jià)款19000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2470元,銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。①請(qǐng)做出采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄。②9月3日上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本入庫(kù)。
4、28日,收到D公司所欠貨款,并存入銀行。 5、從外地采購(gòu)原材料一批,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為20. 000元,增值稅額2600元,貨款已支付,但材料尚未到達(dá)。 6、上述在途材料已經(jīng)到達(dá),并驗(yàn)收入庫(kù), 7、從外地購(gòu)入原材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付,暫估價(jià)25 000元。 8、收到上述結(jié)算憑證并支付貨款26,000元及增值稅4,420元。 9、根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付材料款50,000元。
購(gòu)入原材料一批,材料價(jià)款200000元,增值稅額26000元,共計(jì)226000元,原已預(yù)付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。寫出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方