你好 你可以開3%的發(fā)票的 只是你開了之后 不能在開1% 這個(gè)之前稅局是有說過的
您好請(qǐng)問一下.我們是中小企業(yè).疫情期間.合同簽的增值稅3個(gè)點(diǎn).但是國(guó)家福利是1個(gè)點(diǎn).對(duì)方要求我們開3個(gè)點(diǎn).我們6月之前又開不出來.這個(gè)怎么辦呢
你好,老師。我想問下,我們有個(gè)租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個(gè)月的發(fā)票還沒開,是開3個(gè)點(diǎn)的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們按合同來,開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個(gè)點(diǎn)給他,4-6月的開13個(gè)點(diǎn)了
老師你好,我們家之前是一個(gè)小規(guī)模,開了幾百萬元1個(gè)點(diǎn)專票,因?yàn)殚_票信息不小心填錯(cuò)了,客戶現(xiàn)在要求我們重開,但是我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,重開的話也開不出1個(gè)點(diǎn)了,開出來的服務(wù)費(fèi)只能是6個(gè)點(diǎn)。請(qǐng)問我們家現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個(gè)展會(huì)9萬的合同,我們2月把款付清了,對(duì)方也開了一個(gè)點(diǎn)的專票,3月疫情沒開成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬給我們,他們要求我們開票,這樣應(yīng)該不對(duì)吧,應(yīng)該怎樣操作
老師好,咨詢一下,就是我們是小規(guī)模納稅人最多只能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)員簽的合同上寫的要開6個(gè)點(diǎn)的專票,我們開不出來,現(xiàn)在對(duì)方要求退這個(gè)稅額差價(jià)的錢,要怎么做賬呀[捂臉]就是4萬的合同,6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的話稅費(fèi)不是2264.15嗎,現(xiàn)在對(duì)方要退1132.07給對(duì)方,請(qǐng)問走哪個(gè)科目?我不知道營(yíng)業(yè)外支出對(duì)不對(duì)?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
謝謝您,那如果我們給對(duì)方開百分之1的專票,另外兩個(gè)點(diǎn)我們補(bǔ)給對(duì)方可以嘛 比如金額少打給我們百分之2
你好 可以 你們自己協(xié)商 。如果你開了3% 其他客戶 都不可以在開1%的發(fā)票了。這個(gè)就影響你 怕你后期超過標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費(fèi)