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老師 求助求助 我把19年的工資做到了勞務(wù)成本 然后在利潤表中不體現(xiàn) 到20年1月借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 勞務(wù)成本 做到了1月份中 利潤就減少了 但是現(xiàn)在遇到麻煩了 做19年匯算清繳的時(shí)候 企業(yè)所得稅 若是不把這些勞務(wù)成本的工資調(diào)增 就導(dǎo)致管理費(fèi)用中 還有這些費(fèi)用

2020-04-22 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-22 21:52

沒太明白你的意思? 你這里勞務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入了,增加了利潤

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快賬用戶6338 追問 2020-04-22 21:55

可是做匯算清繳時(shí) 把這些勞務(wù)成本都計(jì)入到工資 管理費(fèi)用里了

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快賬用戶6338 追問 2020-04-22 22:11

就是職工工資計(jì)入到了勞務(wù)成本 那匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候 期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬是不是就不應(yīng)該填寫了?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表要不要填?

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齊紅老師 解答 2020-04-22 22:36

需要填寫的,職工薪酬是按應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額填寫的

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沒太明白你的意思? 你這里勞務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入了,增加了利潤
2020-04-22
你好! 可認(rèn)作為前期差錯進(jìn)行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進(jìn)行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
你好,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?你之前申報(bào)的利潤表能不能修改?如果能的話,反結(jié)賬修改,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本。
2021-11-12
你好,把你所要填寫的報(bào)表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
您好 勞務(wù)費(fèi)對方開具了發(fā)票 不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目 用應(yīng)付帳款科目就可以了 能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整
2023-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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