您好,同學(xué)。 人力資源 公司是差額計(jì)稅,先是在附表里面填寫扣除項(xiàng)目,然后主表才生成數(shù)據(jù)的。 會(huì)的,因類差額計(jì)稅的銷售額和利潤(rùn)表上的會(huì)不一致的
人力資源公司一般納稅人 增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢 所得稅申報(bào)表收入和增值稅申報(bào)表收入會(huì)一致嗎
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計(jì)稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)表的申報(bào)收入是不是不一致?那所得稅申報(bào)收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
增值稅申報(bào)表收入會(huì)和企業(yè)所得稅收入不一致嗎?
勞務(wù)公司用簡(jiǎn)易征收,增值稅申報(bào)表和賬面利潤(rùn)表收入不一致,那所得稅申報(bào)表的收入填哪個(gè)?
增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表收入必須一致嗎?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購(gòu)買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過(guò)了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒(méi)有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?