你好,自2020年3月1日至5月31日,湖北省適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。除湖北省外,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。
想問(wèn)一下,上個(gè)季度受疫情影響,哪些小企業(yè)可以免稅?
你好老師,現(xiàn)在由于疫情生活服務(wù)業(yè)免增值稅,小微企業(yè)不受每個(gè)季度30萬(wàn)的限制,那么有沒(méi)有具體額度限制,也就是到年底我可以收入幾千萬(wàn)也不受控制嗎?
受疫情影響企業(yè)以工代訓(xùn)補(bǔ)貼,按2020年當(dāng)月增值稅相比2019年同期下降超70% 及以上,請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)說(shuō)的什么意思,可以舉例說(shuō)明一下嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么算,是按開票的增值稅,還是按交稅的增值稅?停工停業(yè)中小微企業(yè),對(duì)受疫情影響,企業(yè)當(dāng)月增值稅指標(biāo)比2019年同期下降70%及以上的中小微企業(yè),認(rèn)定為停工停業(yè)企業(yè)
老師,想咨詢一下2020年2月起,有受新冠疫情影響,單位部分可以免征社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策,是不是中小型企業(yè)都能享受,一直從2月到12月都減免了單位部分
3月份做了無(wú)票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬(wàn),然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒(méi)有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬(wàn)申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬(wàn)的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬(wàn)嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個(gè)稅收編碼
老師,公司法人有2個(gè)公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(bào)(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒(méi)有員工申報(bào)個(gè)稅),把法人工資在B公司正常申報(bào)可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無(wú)人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個(gè)人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份