根據(jù)你實際交增值稅來的,還需要看你收入多少,按季度申報還是按月申報,按季度申報話,不超過30萬,只需要交城建稅,一般納稅人是實際交增值稅*城建稅稅率 ,小規(guī)模是實際交增值稅*城建稅稅率/2
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
老師,這個憑證里面的數(shù)字是怎么得來點呢,是怎么計算的
老師,請問這個電費單子怎么看,數(shù)據(jù)是怎么得來的(就比如這個計費電量得數(shù)據(jù))不是通過前面一排數(shù)字得來的嗎
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
城建稅稅率是多少
我們是季度申報
(二)城建稅 =增值稅×(1%或5%或7%) 在市區(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。
超過30萬,那還需要算這2個,(三)教育費附加 =增值稅×3% (四)地方教育附加 =增值稅×2%
沒有超過30萬,是不是就按(二)套用公式計算就可以了嗎
一般納稅人嗎,是的,要是小規(guī)模還/2