你好,都寫一樣的呢
請問下老師工資薪金 那里實際發(fā)生額填寫借方發(fā)生額 后面的稅收金額是這樣填嗎
老師工資薪金 那里實際發(fā)生額填寫借方發(fā)生額 后面的稅收金額是這樣填嗎 12月份計提了工資 但是沒有發(fā)放 1月份發(fā)放的 是得把12月份沒發(fā)的工資減掉嗎
老師您好!請問企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里,我的賬載金額填的是每月申報的累計金額,實際發(fā)生額填的是賬面“應(yīng)付職工薪酬”借方的累計金額,請問,稅收金額怎么填?如果我把賬載金額改成和實際發(fā)生額一樣,可以嗎?
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
老師,請問一下A105050企業(yè)所得稅年報賬載金額是填寫全年貸方累計發(fā)生額還是應(yīng)付職工薪酬貸方的余額?實際發(fā)生額是填寫全年借方累計發(fā)生額嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?