這些的話,都可以的,金額并不大的哦。 而且,記入固定資產(chǎn)的話,雖然會(huì)計(jì)上,要按年限計(jì)提折舊??墒?,稅法上,允許一次性扣除的哦(這個(gè)是會(huì)稅差異了)
老師請(qǐng)問購(gòu)買辦公桌椅花費(fèi)5000,且取得了專用發(fā)票,計(jì)入固定資產(chǎn)科目呢還是計(jì)入低值易耗品科目,然后低值易耗品在轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢
老師您好,辦公樓在建項(xiàng)目,購(gòu)買的會(huì)議桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-辦公樓一體,還是管理費(fèi)用—開辦費(fèi)?還是固定資產(chǎn)和低值易耗品
老師您好,辦公樓在建項(xiàng)目,購(gòu)買的會(huì)議桌,茶水柜等入什么科目?是在建工程-辦公樓一體,還是管理費(fèi)用—開辦費(fèi)?還是固定資產(chǎn)和低值易耗品
老師,請(qǐng)問我們白酒生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門購(gòu)買的化學(xué)品等物料計(jì)入什么科目?是做低值易耗品還是直接計(jì)入費(fèi)用呢?
你好老師,公司辦公室買了60個(gè)椅子,單價(jià)300元,合計(jì)18000元,請(qǐng)問這批椅子是列支管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目?還是列支管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷科目?
請(qǐng)問客戶之前一直沒有做過銀行賬,半路做銀行賬怎么做?需要把之前的補(bǔ)齊嗎?還是說直接做?
餐飲公司,采購(gòu)食材,叫的跑腿,是食材配送費(fèi),應(yīng)該記入什么會(huì)計(jì)科目,辦公費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,沖減上月多計(jì)提的工資,做負(fù)數(shù),還是做反方向?
老師就是領(lǐng)導(dǎo)找我報(bào)支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎,具體怎么操作
老師就是領(lǐng)導(dǎo)找我報(bào)支出,然后支出都是他每筆微信支付的截圖。我需要把每筆支出一行一行寫在表格里,然后支付記錄也要放到表格每一行 可以這樣操作嗎
您好老師,民非企業(yè)有限定性和非限定性,資產(chǎn)負(fù)債表怎么分開核算?
公司購(gòu)入二手設(shè)備,針對(duì)提足折舊的固定資產(chǎn)如何填寫固定資產(chǎn)卡片?使用年限?
請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題!
長(zhǎng)投權(quán)益法下,投資后,我向聯(lián)營(yíng)企業(yè)甲銷售一個(gè)成本100的存貨,賣價(jià)150,年底存貨還沒賣出去,甲凈利潤(rùn)1050,為什么算投資收益時(shí)要1050-50=1000,這個(gè)的底層邏輯是什么呢,我實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)50,甲賣沒賣出和我有什么關(guān)系呢,還是說法律上規(guī)定需要這么處理
請(qǐng)問,A公司付款一筆業(yè)務(wù)給甲公司,實(shí)際上這筆款是應(yīng)該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開票給A,A是不是要開票給這三家公司?
您看 我這樣寫 是正確的嗎?
可以的,這些金額不大,處理沒問題的哦
將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用 就算是一次性攤銷完成了吧 老師我還有一個(gè)問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?
嗯嗯,攤銷完了。 這個(gè)的話,是可以的哦。最好是一個(gè)月一個(gè)月記入管理費(fèi)用,不過,你既然2,3月沒記,又不存在跨年的問題,這樣處理,可以哦
老師 我發(fā)現(xiàn)我們公司的系統(tǒng)沒有開設(shè)“預(yù)付賬款”這個(gè)科目,那應(yīng)該需要怎么調(diào)整呢?如果是借:應(yīng)付賬款46200 貸:銀行存款46200 ,后續(xù)怎么進(jìn)行攤銷呢
這個(gè)的話,最好還是有一個(gè),這個(gè)科目。 實(shí)在沒有的話 買到商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款(沖銷)