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老師請(qǐng)問購買辦公桌椅花費(fèi)5000,且取得了專用發(fā)票,計(jì)入固定資產(chǎn)科目呢還是計(jì)入低值易耗品科目,然后低值易耗品在轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢

2020-04-14 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-14 09:52

這些的話,都可以的,金額并不大的哦。 而且,記入固定資產(chǎn)的話,雖然會(huì)計(jì)上,要按年限計(jì)提折舊??墒?,稅法上,允許一次性扣除的哦(這個(gè)是會(huì)稅差異了)

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 14:42

您看 我這樣寫 是正確的嗎?

您看 我這樣寫 是正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-14 14:44

可以的,這些金額不大,處理沒問題的哦

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 15:21

將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用 就算是一次性攤銷完成了吧 老師我還有一個(gè)問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?

將低值易耗品轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用 就算是一次性攤銷完成了吧
老師我還有一個(gè)問題,就是3月份取得了半年的租金發(fā)票(2月-7月的),然后已經(jīng)銀行付款了,但2月 3月都沒有記賬,現(xiàn)在4月份的賬務(wù)處理 您看我這樣是正確的嗎?
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齊紅老師 解答 2020-04-14 15:27

嗯嗯,攤銷完了。 這個(gè)的話,是可以的哦。最好是一個(gè)月一個(gè)月記入管理費(fèi)用,不過,你既然2,3月沒記,又不存在跨年的問題,這樣處理,可以哦

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快賬用戶7829 追問 2020-04-14 15:53

老師 我發(fā)現(xiàn)我們公司的系統(tǒng)沒有開設(shè)“預(yù)付賬款”這個(gè)科目,那應(yīng)該需要怎么調(diào)整呢?如果是借:應(yīng)付賬款46200 貸:銀行存款46200 ,后續(xù)怎么進(jìn)行攤銷呢

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齊紅老師 解答 2020-04-14 16:01

這個(gè)的話,最好還是有一個(gè),這個(gè)科目。 實(shí)在沒有的話 買到商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(沖銷)

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