你好同學(xué),請(qǐng)聯(lián)系12366處理
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,
您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,增值稅開(kāi)票系統(tǒng)報(bào)送日志:執(zhí)行發(fā)票上傳失敗,原因:稅局端系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤。通訊接口返回值【-960011094】
增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗。原因: 稅局端系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤,通訊接口值(一960011090)返回報(bào)文返回錯(cuò)誤信息。
增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗,原因:稅局端系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤。通訊接口返回值【—960032040】,返回報(bào)文【】,返回錯(cuò)誤信息【(clientHello)經(jīng)由稅務(wù)局端的安全接入服務(wù)器返回的結(jié)果是:()】
增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗,原因:稅局端系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤。通訊接口返回值(960011121)
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受?chē)?guó)家政策,需要通過(guò)聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開(kāi)票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶(hù)的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶(hù)轉(zhuǎn)到人民幣戶(hù),借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶(hù)金額,貸方按外幣戶(hù)收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么