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老師 個(gè)體戶(hù)申報(bào)個(gè)稅時(shí)的定期定額自行申報(bào)表,申報(bào)表中有附加稅申報(bào),明明第一季度增值稅不需要交,但是最后居然還要附加稅,這個(gè)怎么回事呢?

2020-04-13 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-13 11:51

你的增值稅的列填寫(xiě)零。

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 11:52

你說(shuō)的定期定額申報(bào)表里嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-13 11:54

是的, 第一列0

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 11:55

還有一個(gè) 經(jīng)營(yíng)首飾的個(gè)體工商戶(hù) 為什么有一個(gè)附加稅報(bào)表 還有一個(gè)定期定額報(bào)表里 都含有附加稅申報(bào)明細(xì)呢

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齊紅老師 解答 2020-04-13 11:57

你們是什么征稅方式

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 11:58

定期定額

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齊紅老師 解答 2020-04-13 11:59

那應(yīng)該選擇一個(gè) 定期定個(gè)的

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 12:00

老師 他是經(jīng)營(yíng)首飾的店鋪 核定了消費(fèi)稅的,增值稅不需要繳納 ,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是消費(fèi)稅稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-13 12:03

你好,是的,

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 12:10

這里沒(méi)有增值稅可以填的 只有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得

這里沒(méi)有增值稅可以填的  只有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
這里沒(méi)有增值稅可以填的  只有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
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齊紅老師 解答 2020-04-13 12:13

待辦事項(xiàng)里面找下 你去其他的地方單獨(dú)分開(kāi)的。

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 12:19

老師,什么意思,沒(méi)太明白

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齊紅老師 解答 2020-04-13 12:22

待辦事項(xiàng)里面找一下增值稅和所得稅的,不在一個(gè)地方。

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 12:24

好的 我申報(bào)了一個(gè)增值稅 不需要交稅 申報(bào)了一個(gè)消費(fèi)稅 需要繳納1900多 還申報(bào)了一個(gè)附加稅 根據(jù)消費(fèi)稅稅額來(lái)的 需要繳納90多。但是還有一個(gè)定期定額的申報(bào)表,就是我剛剛發(fā)給你的那個(gè),為什么城建稅還有稅額呢

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齊紅老師 解答 2020-04-13 12:26

城建稅不就是在附加稅里面嗎?城建稅根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅繳納,交了增值稅或者消費(fèi)稅就要交城建稅。

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 14:40

有一個(gè)附加稅的申報(bào)表 里面包含了三項(xiàng)附加,還有一個(gè)定期定額里面有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 還有三項(xiàng)附加

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 14:40

第一個(gè)附加申報(bào)表里面已經(jīng)申報(bào)了附加的稅額了 后面這個(gè)定期定額的里面還有城建稅的。我就感到很疑惑

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齊紅老師 解答 2020-04-13 14:43

你應(yīng)該在第二個(gè)里面申報(bào) 你是定期定額

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快賬用戶(hù)4615 追問(wèn) 2020-04-13 14:59

但是附加稅是 申報(bào)了消費(fèi)稅就帶出來(lái)的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2020-04-13 15:02

那你第二個(gè)表零申報(bào),看一下,稅務(wù)局那邊能收到吧。

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你好,是的,季度申報(bào)銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),需根據(jù)開(kāi)具不同發(fā)票填寫(xiě)對(duì)應(yīng)欄次: 開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,將開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的銷(xiāo)售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次;如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次,填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額。
2024-01-09
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