你好 3%的增值稅,附加稅及個人所得稅!估計就二百塊左右吧(各地不一,可能有綜合稅率,具體咨詢當?shù)?2366)
老師您好,我公司工地請了一個師傅,進行配電箱檢測,檢測費5000元,他是私人出來攬活的,他開不出發(fā)票,這5000元我要去稅務(wù)局開發(fā)票,需要交納多少稅款呀
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對不通過 (讓提供各種數(shù)據(jù)及進項稅額轉(zhuǎn)出) 后來去問了當時給我們開發(fā)票的公司 意思是當時他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
我公司聘請了一位老師為我公司人員招聘進行考試題出題,費用5000元,對方去稅務(wù)局代開了增值稅發(fā)票,我公司為他代繳個人所得稅,代繳所得稅計稅依據(jù)是含增值稅的價格還是不含增值稅的價格
老師,你好,我是一般納稅人建筑工程公司,現(xiàn)在對方借我公司資質(zhì)中標,我需要給甲方開100萬發(fā)票出去。借我資質(zhì)的公司承諾給我開100萬油票或者勞務(wù)費專票進來,這樣我的增值稅是不是就不用交錢了???還有其他需要交的稅錢嗎?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發(fā)票,款直接轉(zhuǎn)到他個人卡里,5000按勞務(wù)費申報,扣個稅800,實發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發(fā)票,這5000我需要全部調(diào)增,個稅800我計入營業(yè)外支出,匯算時也調(diào)增,這么處理對嗎?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師你好,今天我們這里稅務(wù)局放假打不進電話,我看了下,這種勞務(wù)支出,5000元按20%減除費用后,按4000元20%交納800元的個人所得稅,您剛才怎么說才200多元呀
現(xiàn)在勞務(wù)報酬也是綜合所得,按年計算的~~