借:在建工程106 應(yīng)交稅費13.6 貸:銀行存款119.6 借:在建工程43 貸:原材料10 應(yīng)付職工薪酬5 庫存商品25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅3
2019年8月1日,甲公司購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為100萬元,增值稅進項稅額為13萬元,運費取得增值稅專用發(fā)票,其中運費6萬元,增值稅0.6萬元,款項已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,挪用原材料一批,成本10萬元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為1.3萬元;安裝工人工資5萬元;領(lǐng)用企業(yè)產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為25萬元,市價為30萬元,消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。 要求:1、寫出每個項目的分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人。20x6年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為3900萬元,增值稅進項稅額624萬元,支付的運輸費37.5萬,款項通過銀行支付;安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司原材料一批,價值363萬元,購進原材料時支付的增值稅進項稅額為58.08萬元;領(lǐng)用本公司產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格為500萬元;適用的增值稅稅率為16%,支付安裝工人薪酬72萬元。20x6年10月18日該設(shè)備達到預定可使用狀態(tài)。 要求:編制甲公司20x6年與該機器設(shè)備相關(guān)的會計分錄。
丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年6月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買價為400萬元,進項稅額為52萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費50萬元,增值稅4.5萬元,裝卸費5萬元,保險費6萬元(不考慮增值稅),安裝過程中挪用生產(chǎn)用原材料10萬元,其購進時的進項稅額為1.3萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為16萬元,計稅價格為20萬元,消費稅稅率為10%,2019年12月1日設(shè)備達到預定可使用狀態(tài)。要求:做相關(guān)會計分錄。購入設(shè)備時領(lǐng)用原材料時領(lǐng)用產(chǎn)品時4固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)時
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,2020年3月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買價為100萬元,進項稅額為13萬元,運費10萬元(取得了運輸行業(yè)增值稅專用發(fā)票,標明買價90090元,增值稅9910元),安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料20萬元,其購進時的進項稅額為2.6萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為30萬元,市場價為40萬元,2020年10月1日設(shè)備達到預定可使用狀態(tài)。(計量單位:萬元)請編制相關(guān)會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,2020年3月1日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,買價為100萬元,進項稅額為13萬元,運費10萬元(取得了運輸行業(yè)增值稅專用發(fā)票,標明買價90090元,增值稅9910元),安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料20萬元,其購進時的進項稅額為2.6萬元,領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)品用于安裝,產(chǎn)品的成本為30萬元,市場價為40萬元,2020年10月1日設(shè)備達到預定可使用狀態(tài)。(計量單位:萬元)請編制相關(guān)會計分錄。
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
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