好的,同學(xué),寫(xiě)下來(lái)拍你
飛龍企業(yè)2017年起采用“應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,估計(jì)的壞賬損失計(jì)提比例為應(yīng)收賬款余額的0.5%。 (1) 2017年末應(yīng)收賬款 余額為200萬(wàn)元 (2) 2018年4月經(jīng)確認(rèn),一筆6000元的應(yīng)收賬款為壞賬,并且2018年末應(yīng)收賬款余額為180萬(wàn)元 (3) 2019年3月發(fā)生一-筆壞賬金額15000元,但2018年已確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款在6月又收回了3000元,并且20019年末應(yīng)收賬款余額為190萬(wàn)元 會(huì)計(jì)分錄和t型賬戶(hù)
飛龍企業(yè)采用“應(yīng)收賬款余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,估計(jì)的壞賬損失計(jì)提比例為應(yīng)收賬款余額的0.5% 。 (1)2021年初應(yīng)收賬款余額為200萬(wàn)元, (2)假設(shè)該企業(yè)2021年4月經(jīng)確認(rèn),一筆5000元的應(yīng)收賬款為壞賬 (3)2021年8月已轉(zhuǎn)銷(xiāo)的一筆壞賬3000元又收回 (4)2021年末應(yīng)收賬款余額為180萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備金額并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
某公司2017年起采用應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。2017年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)無(wú)余額,2017年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為50萬(wàn)元。2018年8月確認(rèn)壞賬5萬(wàn)元,10月收回已核銷(xiāo)壞賬2萬(wàn)元,20x8年末應(yīng)收賬款余額為60萬(wàn)元。求:2018年末調(diào)整計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(編制的會(huì)計(jì)分錄)
甲企業(yè)采用“應(yīng)收賬款余額直分比法”核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)各的提取比例為6%)有關(guān)資料如下:(1)該企業(yè)從2016年開(kāi)始提取壞賬準(zhǔn)備,該年末應(yīng)收賬款余額為100000元。(2)2017年年末應(yīng)收賬款余額為200000元,2017年未發(fā)生壞賬損失。(3)2018年4月,經(jīng)有關(guān)部門(mén)確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為15000元。(4)2018年末應(yīng)收賬款余額為160000元。(5)2019年6月上述已核銷(xiāo)的壞賬又收回10000元。(6)2019年末應(yīng)收賬款余額為240000元。
甲企業(yè)采用“應(yīng)收賬款余額直分比法”核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)各的提取比例為5%有關(guān)資料如下:(1)該企業(yè)從2016年開(kāi)始提取壞賬準(zhǔn)備,該年末應(yīng)收賬款余額為100000元。(2)2017年年末應(yīng)收賬款余額為200000元,2017年未發(fā)生壞賬損失。(3)2018年4月,經(jīng)有關(guān)部門(mén)確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為15000元。(4)2018年末應(yīng)收賬款余額為160000元。(5)2019年6月上述已核銷(xiāo)的壞賬又收回10000元。(6)2019年末應(yīng)收賬款余額為240000元。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
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