你好,增值稅稅負是0.38,是0.38%的意思嗎? 增值稅=不含稅收入*增值稅稅負率

問下 如果公司設(shè)定的主營業(yè)務(wù)收入是 1000萬 增值稅稅負是0.38測算 增值稅怎么算的
老師,您好,我想問問關(guān)于增值稅的問題,比如,某公司購入原材料9萬元,增值稅1.3萬元,在算主營業(yè)務(wù)成本時,增值稅是否計入
老師您好,增值稅稅負率是算主營業(yè)務(wù)收入的還是主營業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入之和
現(xiàn)在小規(guī)模營業(yè)收入免交增值稅,做賬的時候如果收到款項是5萬,那是不是直接借銀行存款5萬,主營業(yè)務(wù)收入5萬,不用算增值稅
老師,你好,請問我算增值稅的稅負率是用,已交稅/主營業(yè)務(wù)收入,那么我預(yù)繳的增值稅要算在里嗎?
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
對的 0.038,所得稅稅負4,怎么算[捂臉]
你好,收入1000萬,增值稅稅負率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬*3.8%=38萬 所得稅稅負率4%,那企業(yè)所得稅=1000萬*4%=40萬
不含稅的 收入*0.038
你好,收入1000萬,增值稅稅負率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬*3.8%=38萬(是針對這個回復(fù)有什么疑問?)
要不要去掉不含稅的
你好,收入1000萬,增值稅稅負率3.8%,那增值稅應(yīng)納稅額=1000萬*3.8%=38萬(是針對這個回復(fù)有什么疑問?) 這里收入1000萬已經(jīng)是不含增值稅的收入金額啊,所以直接用收入*增值稅稅負率就是計算需要繳納的增值稅稅款
老師幫我看下 這樣做行么
你好,如果你單位增值稅稅負率3.8%,所得稅稅負率4%,是可以這樣做的