當(dāng)不存在遞延所得稅的時候,一般凈利潤就是用利潤總額乘以(1-所得稅稅率)
老師。這凈,利潤不應(yīng)該是利潤總額乘以,所得稅稅率嗎
老師。這凈,利潤不應(yīng)該是利潤總額乘以,所得稅稅率嗎
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
老師,季度計提所得稅費(fèi)用之前是應(yīng)該先出利潤表,按照利潤表中的利潤總額乘以稅率算出是嗎
老師,所得稅是本年累計利潤總額乘稅率,上季度利潤總額負(fù)數(shù),本期的利潤總額乘稅率不等于稅額了,可以嗎?
老師您好,2022年4月補(bǔ)報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
同一個集團(tuán)控制,但是我看下面被控制的公司股權(quán)沒有集團(tuán)的股份,股份是自然人,這個是什么情況呢
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計量?
老師,應(yīng)收退貨成本,確認(rèn)遞延所得稅嘛?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
遞延所得稅存在 就用所得稅×所得稅率嗎?
老師 您還在看嗎?
存在遞延所得稅的話,就是 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)