當(dāng)不存在遞延所得稅的時(shí)候,一般凈利潤(rùn)就是用利潤(rùn)總額乘以(1-所得稅稅率)
老師。這凈,利潤(rùn)不應(yīng)該是利潤(rùn)總額乘以,所得稅稅率嗎
老師。這凈,利潤(rùn)不應(yīng)該是利潤(rùn)總額乘以,所得稅稅率嗎
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn),應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
老師,季度計(jì)提所得稅費(fèi)用之前是應(yīng)該先出利潤(rùn)表,按照利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額乘以稅率算出是嗎
老師,所得稅是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘稅率,上季度利潤(rùn)總額負(fù)數(shù),本期的利潤(rùn)總額乘稅率不等于稅額了,可以嗎?
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
遞延所得稅存在 就用所得稅×所得稅率嗎?
老師 您還在看嗎?
存在遞延所得稅的話,就是 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)