對(duì)啊,因?yàn)槟氵@個(gè)是未認(rèn)證,所以不存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出情況。
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,審核通過(guò)后原來(lái)藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,銷售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方無(wú)需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)票上面7臺(tái)車,購(gòu)買方退車5臺(tái),廠方要求必須開(kāi)具紅字信息表才能退貨款。只開(kāi)了一張紅字信息表,申請(qǐng)紅字信息表時(shí)選擇未抵扣,審核通過(guò)后藍(lán)字發(fā)票紅沖了,聯(lián)系廠方,回復(fù)說(shuō)無(wú)法處理。剩下4臺(tái)車無(wú)法開(kāi)具紅字信息表,這個(gè)問(wèn)題怎么解決。
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)