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老師好 請(qǐng)問年末暫估入庫 并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 一月份發(fā)生銷售退回怎么做分錄呢

2020-03-27 13:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-27 13:32

銷售發(fā)票開了負(fù)數(shù)嗎

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銷售發(fā)票開了負(fù)數(shù)嗎
2020-03-27
你好,發(fā)生跨年銷售退回 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023-01-06
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-11-16
您好,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是相反做一筆 借 庫存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-02-14
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
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