企業(yè)可以根據(jù)自己情況定。 沒(méi)有的科目可以自己完善,自己加
老師,我想問(wèn)下,一個(gè)新成立的小型建筑單位。用的是金蝶專業(yè)版14.0單機(jī)的,在建賬時(shí)怎么選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,使用哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是稅務(wù)局定的,還是跟據(jù)企業(yè)的情況自己定。
老師,我想問(wèn)下,一個(gè)新成立的小型建筑單位。用的是金蝶專業(yè)版14.0單機(jī)的,在建賬時(shí)怎么選會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,使用哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是稅務(wù)局定的,還是跟據(jù)企業(yè)的情況自己定。 工程施工、工程結(jié)算、機(jī)械作業(yè),這幾個(gè)科目這里面都沒(méi)有,這得怎么辦呀?
1工程施工是代建的會(huì)計(jì)科目,在建工程是自建的工程吧,在建工程一般都是自己的是嗎 2.工程施工—投資支出,還有工程施工—合同毛利,工程結(jié)算,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這幾個(gè)會(huì)計(jì)科目是怎么做賬的啊?老師幫忙說(shuō)具體的會(huì)計(jì)科目,期末工程時(shí)候—投資支出,工程施工—合同毛利,工程結(jié)算有余額嗎 3.我們是廣告公司,有時(shí)候做大的廣告牌,制作時(shí)間長(zhǎng),雖然后面也是再找下一家做,但是中間確認(rèn)成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目,不用的話用啥會(huì)計(jì)科目
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開(kāi)票金額在500萬(wàn)以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來(lái)確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開(kāi)具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開(kāi)票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒(méi)有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利這些的科目 可以嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬(wàn)元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來(lái)呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問(wèn)境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
這三個(gè)沒(méi)有的科目都加到哪里不清楚呀
加完的話,報(bào)表是不是也要改呀
科目可以參照同類企業(yè)的科目。比如工程施工是4l04 報(bào)表公式肯定要改