你好 你看看提示怎么寫的。 你是不是沒有收入

我塡企業(yè)所得稅年報,納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務招待費支出的時候,我就是按照孰低原則塡的,怎么保存不了呢?
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,塡報納稅調(diào)整表時,明明招待費計算正確,可系統(tǒng)就是保存不了,始終提示招待費的計算方法。我的收入560139.88元,實際發(fā)生招待費4398元,稅收金額2638.80元,應納稅調(diào)整1759.20元。這個金額小于收入的0.5%,所以應該是沒問題的??上到y(tǒng)就是不讓保存[尷尬]
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細表, 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細表里,業(yè)務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務招待費就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項目明細表,業(yè)務招待費支出。是不是我只填賬載金額就可以,稅收金額是自動跳出來的吧
企業(yè)所得稅年報時,納稅調(diào)整項目明細表中的業(yè)務招待費支出賬載金額填了154536.73元,那么稅收金額怎么填?要補多少稅?為什么?
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷