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老師,我是小規(guī)模的建筑公司,跨年紅沖發(fā)票,紅沖發(fā)票是A公司,不在給他開藍字發(fā)票,開給B公司,紅字發(fā)票30萬,開給B公司10萬,這樣可以嗎?那塡報表時應納稅額不成負的了嗎?

2020-03-23 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-23 12:16

你好 是的 按你們實際業(yè)務來開票 。如果紅沖之后30萬在開10萬 那么你們就是-20萬了 你申報可能報不了負數(shù)的。 到時考慮去稅局大廳報

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你好 是的 按你們實際業(yè)務來開票 。如果紅沖之后30萬在開10萬 那么你們就是-20萬了 你申報可能報不了負數(shù)的。 到時考慮去稅局大廳報
2020-03-23
您好 比如是發(fā)票開錯誤了,對方也不退貨,你可以先給他開一張正確的發(fā)票然后你在當月就直接開負數(shù)發(fā)票。這樣也不會增加銷售額。
2021-02-03
您好,跨月是需要先紅字沖回原發(fā)票,再重新開具正確發(fā)票,可以先開銷售發(fā)票
2023-05-06
對的,是的,不可以的,必須是一樣的。
2023-06-25
你好,是的,你的理解是正確的
2022-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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