你好,按實(shí)際付款額做賬借預(yù)付賬款 貸銀行存款,然后按月攤銷借管理費(fèi)用等 貸銀行存款
老師你好 就是半年的房租實(shí)際是42500,但支付了45000,這個會計分錄怎么做
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師你好,公司提前支付了半年的房租費(fèi),這個要通過什么科目嗎 要怎么做賬
老師,比如我這個月預(yù)付了半年房租,一共40萬,銀行卡支付,我的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師:你好,我公司房租押金是老板個人帳上支付了兩個月,怎么寫會計分錄
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
董孝彬老師好!請教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬,租金總額(本金+利息)290萬,交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
但是半年的房租實(shí)際是42500,就是現(xiàn)在多付了2500
你好,多付的是以后抵減還是這樣算了?如果算了,不退也不減,肯定要按照實(shí)際付的做賬
以后肯定是抵減
你好,那也做預(yù)付賬款,只是攤銷按照少的金額攤銷