同學,你好,先通過應付職工薪酬-社保費過一下,支付的時候再借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
老師好。像公司的社保費,比如,3月份的社保費,3月20號拿到社保發(fā)票,3月20日通過銀行付款了,那3月份還要做一筆計提嗎?我見我們公司直接做一筆分錄,借:管理費用一公司承擔社保部分,其他應付款一個人承擔社保部分,貸:銀行存款,公司承擔社保部分不通過應付職工薪酬一公司承擔社保部分
老師,公司全額承擔社保的會計分錄,這樣做對嗎? 計提社保 借:管理費用——社保(公司部分) 貸:應付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:銀行存款
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發(fā)數)貸:其他應收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
分錄1:計提社保 借:管理費用-社保公司部分 貸:應付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費 借:應付職工薪酬-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款 請問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計提社保和付社保費 借:管理費用-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款
老師,1.計提社保 借:管理費用-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 2.繳納社保 借:應付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 其他應收款:個人負擔 貸:銀行存款 分錄對嗎?社保費用分的這么細嗎,
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖涤嘘P系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結轉增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產,現在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現在不用了,現在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用