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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),一般什么情況才有,可以舉個(gè)例子嗎

2020-03-17 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-17 15:49

你好 一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入這個(gè)科目。

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你好 一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票的時(shí)候才計(jì)入這個(gè)科目。
2020-03-17
就是你的進(jìn)項(xiàng)稅還沒有認(rèn)證就計(jì)入這個(gè)科目,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-09-29
同學(xué)你好,從金額上看是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)是不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅借方的;只要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅------銷項(xiàng)稅額7121326.3 貸,應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅------進(jìn)項(xiàng)稅額7121326.3 就可以的;
2020-12-02
同學(xué)您好,一般納稅人在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的賬務(wù)處理時(shí),根據(jù)取得發(fā)票的性質(zhì)和時(shí)間不同,進(jìn)項(xiàng)稅額的會計(jì)科目會有所不同。 如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合抵扣條件,且已經(jīng)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,那么在賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”科目,并用于抵扣銷項(xiàng)稅額。
2024-01-18
非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,是指非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)(專利技術(shù)、非專利技術(shù)、商譽(yù)、商標(biāo)、著作權(quán)除外)、銷售不動(dòng)產(chǎn)以及不動(dòng)產(chǎn)在建工程?!?/div>
2022-07-17
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