你好,對方如果已經(jīng)認(rèn)證就不用收回了
老師,再請教一下,給對方開紅字發(fā)票,原來的發(fā)票要收回來嗎
老師,麻煩發(fā)下教開紅字專用發(fā)票的,老師,紅字發(fā)票信息表打印出來要蓋發(fā)票章嗎?對方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票并退回原發(fā)票,不需要把紅字發(fā)票那聯(lián)寄給對方吧?
給對方單位上個月發(fā)票開錯了,把發(fā)票拿回來后,紅沖重新開,原來錯的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都要再給對方嗎
開了紅字發(fā)票怎么處理,需要給對方公司嗎,原來錯發(fā)票要收回嗎?
老師 我們?nèi)ミ^要開紅字發(fā)票 需要對方把原發(fā)票拿回來嗎
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
如果沒有做帳,就要收回是嗎
不是沒做賬,是沒認(rèn)證
是普票,不需要認(rèn)證,但對方上個月已經(jīng)入賬了
普票要收回的,專票按照我說的處理
但是對方說上月已經(jīng)入賬了,怎么收回呢
入賬了也要收回啊,你給他重新開具就可以了
那他原來那邊入賬的分錄后面,就沒有了原始票據(jù)了
那他原來那邊入賬的分錄后面,就沒有了原始票據(jù)了
他把新開具放在賬后面就可以了
這是直接退單了,只開紅字發(fā)票,不重新開其他發(fā)票了
退貨了,他們就不用發(fā)票了
但是上個月他們已經(jīng)把這發(fā)票入了成本,做了賬務(wù)處理了,現(xiàn)在讓他們把發(fā)票寄回來,那這筆分錄就變成沒有票據(jù)了
就不用票據(jù)了,他們要做反向處理,相當(dāng)于購買再退回。他用銀行回單就可以了
現(xiàn)在這筆相反分錄我們是要給他開紅字發(fā)票的,他是有票據(jù)的,我說的是上個月他已經(jīng)做的那筆分錄,我們讓他把發(fā)票寄回來后,那原來那筆分錄就沒有原始票據(jù)了
你是不是開具普票發(fā)票,次月做退貨處理了。
是的,就是我上個月給對方開了普票,他已經(jīng)入賬了,這個月行程取消了,要退款,我要給他開紅字發(fā)票
那你要收回發(fā)票,他不用發(fā)票,用銀行回單就可以了