你好,開錯(cuò)的發(fā)票可以紅字發(fā)票,后面再開正確的發(fā)票 正負(fù)相加不多交稅也不用退稅
18年的發(fā)票,對(duì)方剛才說沒收到,出納查詢后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開給另一家公司了,這么長(zhǎng)時(shí)間了,這張發(fā)票還能沖紅嗎?現(xiàn)在這張發(fā)票也不知道認(rèn)證沒,要是認(rèn)證了,還能辦理退稅嗎?
老師,我們公司19年6月開出一張發(fā)票 至今沒收到款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是爛帳了,錢沒收到,發(fā)票也不知道對(duì)方認(rèn)證沒有,也聯(lián)系不上人,這個(gè)要怎么處理
老師,去年給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,讓對(duì)方退回,對(duì)方說沒有收到發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票我們是寄給他了,找不到就只能算丟失了,這樣能沖紅嗎
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
2023年2月收到了一張發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證過了。2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票類型開錯(cuò)了,對(duì)方公司紅字沖紅后,重新開了這個(gè)發(fā)票,需要怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)又要怎么做呢?要重新勾選認(rèn)證嗎?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
18年的 有沒有過期一說呢??時(shí)間 太長(zhǎng)了1年多了。有沒有相關(guān)文件支持呢
沒有過期一說,開錯(cuò)的發(fā)票可以開紅字發(fā)票,