你說的是,沒有包括采購的金額嗎?現(xiàn)在好多地方,是有優(yōu)惠政策,采購方的話,免交印花稅的哦。。。
老師,我看到前任會計(jì)繳納印花稅申報(bào)表,他選擇的是購銷合同,但是金額是去年第四季度稅控盤開出的普票不含稅銷售額,這個(gè)是可以的嗎?
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
我們公司是月銷售額不超過10萬,季銷售額不超過30萬的小規(guī)模納稅人。開的普票??凑卟恍枰顚懺鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表。但是之前理解錯了政策。填寫了這個(gè)報(bào)表選擇了減按1%。多填的這個(gè)報(bào)表有影響嗎?可以不改嗎?
老師,我申報(bào)印花稅的時(shí)候,統(tǒng)計(jì)的:季度不含稅銷售額,季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,合理68萬。季度還有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是建筑工程發(fā)票50萬,這個(gè)沒有認(rèn)證,需要繳納印花稅嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
我們這邊是做造價(jià)咨詢的,然后是提供服務(wù)
前任會計(jì) 印花稅是直接用開票不含稅銷售額去繳納印花稅的,這是可以的嗎?
這樣的話,按開票金額填,沒什么問題的哦