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你好,請問新接過來的賬,年末應(yīng)交增值稅貸方余額大于1月份實(shí)際扣款額,查明不到原因,該如何處理

2020-03-06 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-06 12:00

您好!如果你確定找不到,建議直接沖減。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好!如果你確定找不到,建議直接沖減。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-03-06
借應(yīng)交稅費(fèi),個稅貸營業(yè)外收入直接轉(zhuǎn)到這個里面。
2023-01-06
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200 貸銀行存款200 這個就可以
2020-11-05
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-02-14
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實(shí)際要繳納不??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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