你好同學(xué),這個是按14%計提的,但是你要具體使用的時候從這個計提里沖出來,如果年度沒用完也不允許稅前抵扣的
老師 發(fā)放福利 是先計提 再發(fā)放嗎? 每月計提的話是按照工資的14%來計提嗎,不實(shí)際發(fā)錢嗎?
老師,每次都是先計提工資,再發(fā)放工資嗎?計提的是上個月工資,還是本月未發(fā)的工資?
公司員工工資是兩個月才發(fā)放,7~8月的人工工資9月才發(fā),之前每個月計提總會和實(shí)際發(fā)放有差異,工資這塊好費(fèi)時間計算,請問老師以后我就按實(shí)際發(fā)放的兩個月做一次工資可以嗎?每月不再做計提可以嗎?
老師你好,2023年計提工資179800,實(shí)際發(fā)放169500,發(fā)生的福利費(fèi)3599,匯算清繳時福利費(fèi)的調(diào)整計算,是用計提的工資還是實(shí)際發(fā)放的工資來x14%
二三十位員工發(fā)放工資 銀行流水的話是需要給每位員工實(shí)際發(fā)放是嗎 那做賬計提的時候也是需要按每一位員工計提發(fā)放是嗎
個人獨(dú)資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費(fèi)用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運(yùn)輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬,國際運(yùn)輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進(jìn)項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
不發(fā)放嗎
不發(fā)放的情況下就無法稅前抵扣了,同學(xué)