免征的增值稅應(yīng)記入其他收入
您好老師,我是事業(yè)單位的執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,我問(wèn)小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)以下的收入,免征的增值稅應(yīng)記入哪科目核算
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
新政府會(huì)計(jì)制度,事業(yè)單位小規(guī)模納稅人,季度收入未達(dá)30萬(wàn),不用交的增值稅部分(增值稅掛賬),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅代:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(負(fù)數(shù)),還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅代:其他收入
老師好,我們是事業(yè)單位,使用的是政府會(huì)計(jì)制度,所以會(huì)計(jì)科目中沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入一項(xiàng),所以營(yíng)業(yè)外收入一項(xiàng)只能記入其他收入,這種情況計(jì)提增值稅和附加稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人取得收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個(gè)科目的余額要怎么處理?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
貸 銀行存款貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入