這個是雙方繳納的,運輸合同就需要交,
我們單位通過鐵路運輸煤炭,收到的鐵路發(fā)票備注欄里有印花稅,請問我們還需要再向單位所在地方稅務局繳納運輸合同的印花稅嗎?
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)向林場購進原木一批并驗收入庫,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價款為80萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)零售家具,價稅合計為20萬元;應居民要求送貨上門,另收取運輸費3000元。(4)將一社家具發(fā)往省外某家具經(jīng)銷公司代銷。該批家具的生產(chǎn)成本為60萬元、與代銷單位約定不含稅的代銷價格為80萬元。(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市場價為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬元,另支付該設(shè)備的運輸費并取得了專用發(fā)票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經(jīng)銷公司開具了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費5萬元,收到了經(jīng)銷商開具的普通發(fā)票。已知相關(guān)可抵扣進項稅額的發(fā)票均經(jīng)過認證,請計算家具廠當月應繳納的增值稅。老師可以詳細說一下各個業(yè)務的思路嗎?
老師,我公司的經(jīng)營范圍是:國內(nèi)貨物運輸代理;鐵路運輸輔助活動;供應鏈管理服務;煤炭及制品銷售;煤炭洗選;租賃服務(不含許可類租賃服務);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);道路貨物運輸站經(jīng)營。主要從事煤碳運輸,我們自己沒有車,運輸是從煤廠通過網(wǎng)上貨運平臺運至鐵路,再通過另外一個集團公司用鐵路火車運到目的地。我們是和托運方直接簽字運輸合同,是承運方。請問我們可以給托運方開9%的運輸發(fā)票嗎?
你好,收到的鐵路運輸專票備注欄有印花稅的,我單位也付給鐵路部門了,請問還需要另外計提、交納印花稅嘛?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦