你好 題干是問的是銷項(xiàng)稅額,而并沒有問應(yīng)交增值稅金額。 如果是問的應(yīng)交增值稅金額 才會(huì)考慮減去進(jìn)項(xiàng)稅處理
老師,這一題為什么不用減進(jìn)項(xiàng)增值稅
老師,這個(gè)題為什么不減增值稅呢?
第一題算增值稅為什么不減第4個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這道題第三問如何算增值稅,為什么答案不減掉后面的進(jìn)項(xiàng)呢
老師這個(gè)題,實(shí)際繳納的增值稅為什么不減掉買辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?我不理解
公司人數(shù)是否不能等于0?如果有一個(gè)人是否要申報(bào)個(gè)稅,也要零申報(bào)?
老師,咨詢一下,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),甲股東出資額20萬(wàn),乙股東出資額80萬(wàn),甲股東實(shí)繳100萬(wàn),乙股東實(shí)繳了15萬(wàn),這樣多實(shí)繳的怎么做賬呢?入什么科目呢?印花稅怎么交呢?
老師,支付律師服務(wù)費(fèi)怎么做分錄?
我們是物業(yè)公司,鐵塔公司用電是我們代收代繳的,半年結(jié)算一次。按結(jié)算金額開具鐵塔公司名稱發(fā)票。我們憑發(fā)票和費(fèi)用分割單入賬嗎?怎么做憑證?
老師,我們單位小規(guī)模滾動(dòng)下來(lái)12個(gè)月開票超過(guò)了500萬(wàn),是會(huì)立馬變成一般納稅人嗎
老師,你好,請(qǐng)問收購(gòu)魚批發(fā)給工廠所發(fā)生運(yùn)輸時(shí)記入哪個(gè)科目?
老師,其他應(yīng)收的貸方是其他應(yīng)付的意思嗎?
老師我們公司是做工程的,為什么稅務(wù)專關(guān)員說(shuō)我們是商貿(mào)企業(yè)呢?
其他貨幣資金這個(gè)科目怎么用呢?
老師,我們公司2025年6月接到稅務(wù)電話,要我調(diào)整2023年的利潤(rùn),補(bǔ)繳60萬(wàn)的所得稅,我現(xiàn)在把所得稅的報(bào)表調(diào)整了,然后賬務(wù)處理這塊怎么做呢?我是要返回去重新做賬保持報(bào)表和稅務(wù)那邊的一致?還是在25年6月份的時(shí)候做分錄調(diào)整就行呢