不會,累計盈余是財務(wù)會計科目,你這個屬于預(yù)算會計的支出

我單位去年一筆預(yù)付款財務(wù)會計借其他應(yīng)收款,貸零余額,今年實行新政府會計制度,收到發(fā)票作支出,預(yù)算會計怎么處理?決算如何體現(xiàn)支出?
新政府會計制度下,預(yù)算支出大于預(yù)算收入,只能用到上年度其他應(yīng)付款,會導(dǎo)致期末累計盈余減少嗎
政府會計制度下,學(xué)校收到一筆其他應(yīng)付款,最后支付時用財政撥款收入付的,怎么處理。最后決算收入大于支出會要怎么辦
行政單位新會計制度下年終結(jié)轉(zhuǎn)的時候,預(yù)算會計行政支出大于預(yù)算撥款收入的部分,也就是花的上年的零余額賬戶和財政返還額度,如何結(jié)平行政支出賬戶?比如2019年支出100萬,其中撥款收入80萬元,上年財政應(yīng)返還額度20萬元,年結(jié)的時候財政撥款收入和撥款支出結(jié)平后,行政支出中還有20萬元的余額如何處理?
1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認(rèn),該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄 例如第一題 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,我們是律師事務(wù)所,請問取得一張40萬發(fā)票,律所承擔(dān)稅金4000元,怎么測算支出的稅金和最終達到的節(jié)稅目的哪個有性價比呢,怎么能夠算出能節(jié)約多少稅負(fù)呢?
小微企業(yè)怎么交企業(yè)所得稅
文化事業(yè)建設(shè)費有滯納金嗎
我們現(xiàn)在開發(fā)票,開雜糧,開雜糧套餐禮盒,合規(guī)嗎?
公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給新股東(公司),原值100萬,但是這個自然人股東沒有實繳金額,賬面上的股本金是別的股東繳納的?,F(xiàn)在可否零元轉(zhuǎn)讓呢
怎么確認(rèn)公司類型是商貿(mào)企業(yè)還是建筑服務(wù)的,一個項目即銷售貨物又有建筑服務(wù),是屬于商貿(mào)還是建筑
老師,是不是所有的進項發(fā)票,普票什么的,我都需要收集起來保存?在電子稅務(wù)局上能查到,其他公司開給我公司的發(fā)票吧
老師,我們銀行收到的美元數(shù),比報關(guān)單上的金額大,因為我們出口的還有包裝箱,干燥劑等,都沒有在報關(guān)單上體現(xiàn)。第一次出口報關(guān)的時候,干燥劑是應(yīng)稅貨物,還補稅了的。這次怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人銷售東西,一定要給別人開票嗎。小規(guī)模納稅人買進東西一定要收票嗎
老師,可以只交保險不報個稅嗎