行政事業(yè)單位在2018年以前購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用,那就不需要折舊
行政事業(yè)單位在2018年以前購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用,2019年計(jì)提2018年以前的折舊能沖減累計(jì)盈余嗎?還是做費(fèi)用支出?
政府會(huì)計(jì)制度,每月計(jì)提2019年之前買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊,是記入累積盈余,還是記入單位管理費(fèi)用
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫(xiě),借:累計(jì)盈余,貸,固定資累計(jì)折舊嗎?單位科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計(jì)盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
老師您好,請(qǐng)問(wèn)行政事業(yè)單位在本年度補(bǔ)計(jì)提以前年度固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的分錄是怎么做呢?
事業(yè)單位的賬,去年新購(gòu)入的固定資產(chǎn)記賬借固定資產(chǎn)貸累計(jì)盈余借費(fèi)用貸銀行存款記賬記錯(cuò)了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費(fèi)用和累計(jì)盈余對(duì)沖嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)