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請問購進(jìn)的產(chǎn)品,贈送時,是按同期商品售價繳納增值稅嗎?同時可以抵扣采購產(chǎn)品的進(jìn)項稅,只結(jié)轉(zhuǎn)成本或費(fèi)用不計主營業(yè)務(wù)收入嗎?不做收入就不交所得稅是嗎?

2020-02-10 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-02-10 14:34

是的,分錄是這樣的,借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)

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是的,分錄是這樣的,借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)
2020-02-10
同學(xué)你好 是這樣的 進(jìn)項可以抵扣的那就不含進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-03-27
你好,按照120確認(rèn)收入的
2021-12-20
是的,對的,可以,可以
2020-11-21
同學(xué)你好 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本的哦
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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