你好!預(yù)收賬款沒(méi)有期初余額嗎?有的話(huà)還要考慮期初余額的,考慮后應(yīng)該相等的。如果還不等,需要看看明細(xì)賬,一般按客戶(hù)分的,是不是有的客戶(hù)期末數(shù)在借方,需要重分類(lèi)。
審計(jì)做底稿,預(yù)收賬款在科目余額表里貸方減借方的余額大于報(bào)表數(shù),我要怎么調(diào)整
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負(fù)債表重組后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計(jì)算的呢
應(yīng)收賬款科目余額表里借方還有幾分的付數(shù),怎么處理調(diào)整
我想在報(bào)表里面設(shè)置往來(lái)科目公式。拿應(yīng)收賬款來(lái)說(shuō),應(yīng)收等于應(yīng)收借+預(yù)收借。但是這個(gè)借是指借方余額呢還是科目借方余額呢?請(qǐng)大佬解答
請(qǐng)問(wèn)一下,預(yù)收賬款的貸方余額897.34元,要調(diào)整到應(yīng)收賬款里,要怎么做會(huì)計(jì)科目
想問(wèn)下,外賬一般處理的是哪方面的問(wèn)題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車(chē),其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷(xiāo),今年的話(huà)這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車(chē)正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開(kāi)普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票???還是說(shuō)只要每個(gè)月開(kāi)的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車(chē)行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車(chē)收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶(hù)20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車(chē),收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車(chē)船稅,請(qǐng)問(wèn)是車(chē)船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問(wèn)下,外賬一般處理的是哪方面的問(wèn)題
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