沖掉多計(jì)提就可以,實(shí)際申報(bào)多少就填寫多少,你這個(gè)匯算清繳也是按實(shí)際這個(gè)8%去稅前扣除,
新公司,交工會(huì)經(jīng)費(fèi),在一般計(jì)提都是按照2%,小規(guī)模的話我去申報(bào)的時(shí)候,顯示的是8%,是這樣去申報(bào)的嗎?老師
工會(huì)經(jīng)費(fèi)不管是一般納稅人還是小規(guī)模都是按月申報(bào)嗎?我這個(gè)小規(guī)模公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)是季度報(bào)的?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,8月份開的增值稅專用發(fā)票,那我是等10月份的時(shí)候申報(bào)報(bào)表的時(shí)候才去去交費(fèi)嗎?專票發(fā)票要交費(fèi)嗎?
你好,失業(yè)保險(xiǎn)1月份申報(bào)去年平均工資的時(shí)候,第一次申報(bào)有幾個(gè)人弄錯(cuò)了,但是系統(tǒng)給通過(guò)了,后來(lái)又重新在系統(tǒng)上提交了一次,現(xiàn)在顯示第2次的申報(bào)正在審核中,最后這幾個(gè)人的平均工資數(shù)會(huì)按照第2次報(bào)的數(shù)嗎算?
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模都有工會(huì)經(jīng)費(fèi)?老師
一般都有,蘇州那邊我看有季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要交規(guī)定,你們那邊不清楚,不需要交但是需要申報(bào)
申報(bào)都是按工資的千分之八?老師
是的,你看你申報(bào)那個(gè)比例出來(lái)多少就按多少,
需要交,但是申報(bào)申報(bào)的話,他不直接都是出現(xiàn)出來(lái)規(guī)律了,他工資。新年總額的比例。那不得都交了嗎?我不明白那光申報(bào),但是不交,他不都有工資都多少交嗎?老師
不是,最后會(huì)選擇減免代碼,我看學(xué)員申報(bào)過(guò),你最后一欄是0 不需要交
我的不是,工資3000,然后千分之八,24元,工資那個(gè)地方可以填寫,后面都是灰色的,老師
你沒有填寫減免代碼地方??那就沒有優(yōu)惠,
下面沒有紅色字體提示不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納提示么,