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你好,老師,年末的資產(chǎn)負債表按余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的年初數(shù),應(yīng)收和應(yīng)付數(shù)是合并的,怎么解決呀?

2020-01-12 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-12 08:39

您好,那您把 應(yīng)收和應(yīng)付數(shù) 再按之前的數(shù)據(jù)分開

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您好,那您把 應(yīng)收和應(yīng)付數(shù) 再按之前的數(shù)據(jù)分開
2020-01-12
你好;? ? ?負數(shù)的話;? ?應(yīng)該是? 你們其他應(yīng)付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應(yīng)收款去了? ? ;去看看明細賬??
2023-02-10
1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進行了調(diào)整,但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)不準確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準確
2023-12-07
同學(xué)你好,是的,是需要一致的;
2022-02-25
你好,2022.12.31資產(chǎn)負債表的年初余額就是2021年資產(chǎn)負債表的期末余額。 你要2022年的的數(shù)據(jù),是看2022年的期末余額的
2023-03-07
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