你好 收入按實(shí)際 的銷(xiāo)售額填寫(xiě)申報(bào) 無(wú)票的 小規(guī)劃填寫(xiě)在 自己開(kāi)普票那欄
老師,想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,就是我去電子稅務(wù)局報(bào)小規(guī)模的稅,是報(bào)未開(kāi)票收入那個(gè)數(shù),一般是在報(bào) 印花稅那里填的,但是沒(méi)有印花稅在那里的話,我想在這個(gè)月報(bào)點(diǎn)收入在哪里報(bào)呢
老師,我們公司是一般納稅人,每個(gè)月的印花稅現(xiàn)在是月報(bào),那每個(gè)月我要報(bào)的印花稅要包括哪些?有采購(gòu)貨物收到專(zhuān)票但沒(méi)合同要報(bào)印花稅嗎?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
請(qǐng)問(wèn)24年暫估了40萬(wàn)成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒(méi)有票進(jìn)來(lái),已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬(wàn)數(shù)據(jù)銷(xiāo)掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請(qǐng)問(wèn):當(dāng)月開(kāi)票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢(qián)是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊