你好,如果沒(méi)有,直接保存就可以的。
我想問(wèn)的是所得稅申報(bào)時(shí),由于企業(yè)本來(lái)就虧損不用交所得稅,那個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊或者一次性扣除雖然適合但是我不愿意去填那個(gè)表,不用去享受這個(gè)優(yōu)惠。這個(gè)優(yōu)惠是自由選擇還是必須的?
老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車不含稅54萬(wàn),政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問(wèn)題一:報(bào)表有沒(méi)有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問(wèn)題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒(méi)啥意義,企業(yè)也沒(méi)享受優(yōu)惠。
我在申報(bào)企業(yè)所得稅填寫固定資產(chǎn)一次性扣除表格時(shí),一直提醒第6列必須大于上期金額,上期6個(gè)月折舊的金額是2萬(wàn)但是第三季其他設(shè)備發(fā)生折舊一萬(wàn)三,新增設(shè)備發(fā)生折舊1000,這資產(chǎn)原值增加一萬(wàn),提示最后優(yōu)惠金額不能小于上期,那累計(jì)折舊應(yīng)該填2萬(wàn)+1000還是2萬(wàn)+1.3萬(wàn)+1000
一、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請(qǐng)核實(shí)。 老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出來(lái)這個(gè)提示是什么意思?
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問(wèn)一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購(gòu)買舊房,已知發(fā)票金額,600萬(wàn),算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬(wàn),如果月度收入10萬(wàn),需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額不,還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不