您好 您期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物跟資產(chǎn)負(fù)債表金額一致么
老師 還能麻煩幫忙看一下 昨天又改了一下 看一下現(xiàn)在這個報表有沒有填對 謝謝甘老師
甘老師 還是昨天那個報表的事情 我主管說 這里有問題 還能幫忙看一下嗎
老師 麻煩幫忙看一下有沒有做對,謝謝
老師麻煩看下這個表怎么填,是不是報錯了,小規(guī)模差額納稅,要填到哪里,麻煩幫我填下謝謝后面還有表格 老師現(xiàn)在要更著第三季報表前期多交稅款7594.31現(xiàn)在怎么填才能報表合適稅款退回來,紅色是紅沖專票,重新開普票麻煩老師看下,我沒頭緒了,本來差額納稅表就不會填,謝謝老師了 麻煩老師了能幫我發(fā)下嗎急???
老師,幫忙看一下這兩個報表有什么問題沒,謝謝!
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師 這發(fā)了三張表 甘老師 麻煩你幫忙看一下
這下資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是平衡的
好的 感謝甘老師 那也就是 你剛說的 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物跟資產(chǎn)負(fù)債表金額一致了咯?
是的 現(xiàn)在關(guān)系是平衡的
老師 一直麻煩您 實在不好意思 再幫忙看一下 1到12份的表
后面這張是資產(chǎn)負(fù)債表
看了 累計的1-12月的也是正確的