你這個調(diào)節(jié)表,你是要調(diào)節(jié)什么?是調(diào)解未達(dá)賬項嗎?如果說是調(diào)節(jié)未達(dá)賬項里加上的是對方已經(jīng)入賬,你沒有入帳部分。
我不清楚這個余額調(diào)節(jié)表,就是加和減,他應(yīng)該記得是哪一方的,比如說就這個表格,他這個小學(xué)這里的,其他應(yīng)付,那我加的是不是就是其他應(yīng)收那方面的借方,然后減的話,就是減的是其他應(yīng)收的貸方,一月的調(diào)平了接著2月的又不行了,調(diào)增的和調(diào)減的科目怎么寫呢?小學(xué)(其他應(yīng)付)記哪個收哪個未付
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點(diǎn)謝謝
老師,我問一下哈,就扣個人保險,這部分就是發(fā)工資的時候是其他應(yīng)收款的貸方就的時候就保險的時候是其他應(yīng)收款的借方 就為啥是用其他應(yīng)收款,為什么不是用其他應(yīng)付款呢?就是按著借貸方什么借加貸減這塊,我沒太理解
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計入什么科目?