你好,會(huì)多一些步驟,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,如果有盈利還要提取盈余公積,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)賬-年結(jié)賬

老師 問下這一年結(jié)束了就是否就照日常一樣月結(jié)賬就可以嗎 ?還是需要操作別的呢
關(guān)賬的意思是 1.指需要在軟件里做一個(gè)關(guān)賬的操作 2.還是“指一年的結(jié)束”的意思表達(dá)(表達(dá)一年快結(jié)束啦這一年該要的票該收回、該付出的錢、倉庫存貨和公司資產(chǎn)需要好好的檢查一下,馬上就第二年了)?
老師,想請問一下出口退稅申報(bào) ,我們是昨天報(bào)的,今天流程還沒有結(jié)束,我想請問流程是要在15日之前結(jié)束嗎?還是報(bào)了就可以了。
麻煩問一下精斗云會(huì)計(jì)軟件當(dāng)月開出發(fā)票,是否需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是說在結(jié)賬里直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了呢?
老師,您好,我想請教一下,關(guān)于年末美金賬戶和應(yīng)收應(yīng)付外幣賬戶的匯兌結(jié)轉(zhuǎn),由于之前平時(shí)月份的時(shí)候未結(jié)轉(zhuǎn),直接想年底結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話我需要一個(gè)月一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)么?還是只需要結(jié)轉(zhuǎn)12月的就行了呀? 這個(gè)是用友系統(tǒng),我第一次操作匯兌結(jié)轉(zhuǎn),有點(diǎn)迷,我下面附個(gè)圖可能更加清楚一些,老師有空幫忙看一下,求解答,謝謝。。 (截圖里只能一個(gè)月一個(gè)月選擇,還是說我只需要選擇12月的就行?)
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?

