你好,是可以的。

老師,工會(huì)要給員工買年會(huì)獎(jiǎng)品,領(lǐng)取備用金2萬元,工會(huì)人員領(lǐng)取2萬元后存入個(gè)人銀行卡,在京東上購物。她這個(gè)流程可以給他領(lǐng)備用金?
4.20×x年8月1日,某公司自建一條流水生產(chǎn)線,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資300000元,支付的增值稅額為4800元,款項(xiàng)以銀行存款支付,物資全部用于工程建設(shè)使用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為25000元分配工程人員工資70000元,支付其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20000,增值稅2000元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)要求:(1)編制購入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制工程領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄(3)編制工程領(lǐng)用本企業(yè)材料用時(shí)的會(huì)計(jì)分錄(4)編制分配工程人員工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄(5)編制支付工程其他費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄(6)編制轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄
1、甲企業(yè)自建機(jī)器設(shè)備一臺(tái),購入為工程準(zhǔn)備的各項(xiàng)物資500000元,支付的增值稅額為45000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為80000元,工程人員應(yīng)計(jì)工資為100000元,支付的其他費(fèi)用為30000元,工程完工并達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。編制自建工程的會(huì)計(jì)分錄2、某企業(yè)購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,増值稅額7800元,支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅普通發(fā)票。全部款項(xiàng)已用存款付清。設(shè)備由企業(yè)自行組織安裝,領(lǐng)用企業(yè)的材料1000元,應(yīng)支出工程人員工資2000元,設(shè)備已投入使用。3、甲公司接受股東投資車床一臺(tái),評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為30萬元,對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為3.9萬元。車床交付生產(chǎn)使用。
1、甲企業(yè)自建機(jī)器設(shè)備一臺(tái),購入為工程準(zhǔn)備的各項(xiàng)物資500000元,支付的增值稅額為45000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為80000元,工程人員應(yīng)計(jì)工資為100000元,支付的其他費(fèi)用為30000元,工程完工并達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。編制自建工程的會(huì)計(jì)分錄2、某企業(yè)購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明買價(jià)為60000元,増值稅額7800元,支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅普通發(fā)票。全部款項(xiàng)已用存款付清。設(shè)備由企業(yè)自行組織安裝,領(lǐng)用企業(yè)的材料1000元,應(yīng)支出工程人員工資2000元,設(shè)備已投入使用。3、甲公司接受股東投資車床一臺(tái),評(píng)估確認(rèn)價(jià)值為30萬元,對(duì)方提供的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為3.9萬元。車床交付生產(chǎn)使用。
A公司(增值稅一般納稅人)購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000萬元,增值稅130萬元,運(yùn)雜費(fèi)20萬元,以銀行存款支付。安裝過程中領(lǐng)用工程物資100萬元,應(yīng)付安裝人員薪酬20萬元。當(dāng)年年末安裝完畢投入生產(chǎn)車間使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年預(yù)計(jì)凈殘值率5%。 要求:(1)計(jì)算確定該設(shè)備的取得成本。 (2)采用年數(shù)總和法計(jì)算各年計(jì)提的折舊。 (3)編制第一年提取折舊的會(huì)計(jì)分錄。
法人 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅員不能是同一個(gè)嗎
老師,18*百分之十是什么意思
老師,注銷時(shí)不在申報(bào)期的報(bào)表,怎么申報(bào)
23年企業(yè)所得稅,稅務(wù)局要求做未開票收入,更改報(bào)表,請(qǐng)問更正申報(bào)時(shí)候,在哪里填入數(shù)字啊
老師,增值稅申報(bào)表中后續(xù)留抵金額是247.65元,但是賬面未交增值稅借方余額是3548.85,這要怎么辦呢,謝謝~
樸老師,請(qǐng)問,個(gè)體戶可以不開公戶嗎?
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
申報(bào)殘保金,上年用人單位在職職工年平均工資=上年用人單位在職職工工資總額÷上年用人單位在職職工人數(shù)。是用1-12各月的工資相加÷(1-12各月的人數(shù)相加/12)嗎
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù),我可以根據(jù)利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本加一起去申報(bào)嗎?我只有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本
老師,公司給員工租宿舍,可以一下租3年把錢都付了么


但是備用金使用范圍里沒有
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第4條給個(gè)人福利費(fèi)呀