你好, 借:銀行存款 貸:其他收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入
利息收入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
你好,新政府會(huì)計(jì)制度下,事業(yè)單位銀行利息收入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?謝謝
老師你好,能不能給我發(fā)一下利息收入的、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。還有上繳時(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
老師你好,請(qǐng)問下能不能給我發(fā)一下利息收入的、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。還有上繳時(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
事業(yè)單位3年前借款時(shí)(長期借款)60萬預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄 計(jì)提利息但不支付一年5萬預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬